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2026-08-26 23:03
華盛資訊8月26日訊,西鋭公佈2026中期業績,公司2026中期營收7.37億美元,同比增長24.0%,歸母淨利潤0.88億美元,同比增長35.6%。
一、財務數據表格(單位:美元)
| 財務指標 | 截至2026年6月30日止六個月 | 截至2025年6月30日止六個月 | 同比變化率 |
| 營業收入 | 7.37億 | 5.94億 | 24.0% |
| 歸母淨利潤 | 0.88億 | 0.65億 | 35.6% |
| 每股基本溢利 | 0.24美元 | 0.18美元 | 33.3% |
| 飛機收入 | 6.17億 | 4.98億 | 23.8% |
| 西鋭服務及其他收入 | 1.20億 | 0.96億 | 25.0% |
| 毛利率 | 36.2% | 36.2% | 0.0% |
| 淨利率 | 12.0% | 10.9% | 10.1% |
二、財務數據分析
1、業績亮點:
① 報告期內總營收同比增長24.0%至7.37億美元,淨利潤同比增長35.6%至0.88億美元,業績增長主要得益於飛機交付量增加及西鋭服務業務的增長。
② 核心飛機業務收入同比增長23.8%至6.17億美元,主要原因是飛機交付量增加55架,且SR2X系列和願景噴氣機的平均售價均有所提升。
③ 西鋭服務及其他業務收入表現強勁,同比增長25.0%至1.20億美元,反映了客户生態系統的持續擴張和增值服務能力的提升。
④ 訂單儲備充足,公司保持了1,059架飛機的強勁儲備訂單,且期內淨訂單量從去年同期的241架大幅增至398架,顯示出市場對新機型需求的強勁。
⑤ 自由現金流實現顯著改善,由去年同期的-0.14億美元轉為正值,錄得0.75億美元,主要由於盈利能力提高及存貨所用現金減少。
2、業績不足:
① 報告期內毛利率為36.2%,與去年同期持平,未能隨着收入的顯著增長而提升,表明銷售成本同步增加。
② 銷售及營銷開支同比增長26.7%至0.81億美元,增速超過了24.0%的營收增速,主要由於公司為推動需求而加大了廣告投入。
③ 一般及行政開支同比增長12.7%至0.79億美元,主要由於IT研發開支增加,對公司運營成本構成一定壓力。
④ 總負債相比2025年末增長了15.6%至6.66億美元,增速高於總資產9.2%的增幅,公司的槓桿水平有所提升。
⑤ 公司的控股股東之一「航空工業」被列入美國國防部的中國軍事公司清單(CMC),雖然公司預期不會產生重大影響,但這構成了潛在的營運、合規及聲譽風險。
三、公司業務回顧
西鋭飛機有限公司: 於回顧期內,公司繼續設計、開發、製造及銷售在安全、技術和性能方面領先的優質飛機。期內,公司推出了配備重新設計機艙和增強功能的全新G3願景噴氣機,併發布了針對專業飛行訓練市場的TRAC10入門級訓練機。截至2026年6月30日,公司已累計交付超過11,000架SR2X系列飛機和超過750架願景噴氣機。報告期內,公司生產了452架飛機並交付了405架,相比去年同期的350架有所增加,反映了製造生產規模和供應鏈能力的擴大。公司的「西鋭服務」業務部門通過提供維護、培訓、飛機管理等服務,持續構建全方位的客户生態系統。
四、回購情況
於報告期間,本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。
五、分紅及股息安排
董事會不建議派發截至2026年6月30日止六個月的中期股息。
六、重要提示
公司面臨地緣政治風險,其控股股東之一「航空工業」被列入美國國防部的相關清單,這可能對公司運營和聲譽帶來潛在影響。此外,公司亦面臨若干正在進行的產品責任索償訴訟,但管理層認為該等事項的最終裁決不會對集團的財務狀況產生重大不利影響。
七、公司業務展望及下季度業績數據預期
西鋭飛機有限公司: 展望未來,公司將持續專注改進產品,推動機型升級與代際變革,為飛機配置新技術及新設計。關鍵策略包括:通過新的維護計劃和飛機管理方案構建並服務已有客户群的生態系統;改進飛行訓練解決方案;推進並擴大飛機和服務組合;優化供應鏈以提高生產和服務能力;並拓展全球市場。
八、公司簡介
西鋭飛機有限公司是一家在私人航空業公認的優質飛機制造商,主要從事設計、開發、製造及銷售SR系列活塞飛機和「願景噴氣機」單引擎渦輪噴氣機。公司以其在安全(如西鋭整機降落傘系統CAPS®)、技術、性能及舒適度方面的創新而聞名,其產品已在超過60個國家獲得認證。公司致力於通過「西鋭服務」等業務為客户提供從銷售、培訓到維護管理的全方位航空體驗。
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