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2026-07-31 23:32
華盛資訊7月31日訊,亨斯邁公佈2026財年Q2業績,公司Q2營收16.63億美元,同比增長14.1%,歸母淨利潤虧損0.06億美元,同比虧損縮窄96.2%。
一、財務數據表格(單位:美元)
| 財務指標 | 截至2026年6月30日三個月 | 截至2025年6月30日三個月 | 同比變化率 | 截至2026年6月30日六個月 | 截至2025年6月30日六個月 | 同比變化率 |
| 營業收入 | 16.63億 | 14.58億 | 14.1% | 30.83億 | 28.68億 | 7.5% |
| 歸母淨利潤虧損 | -0.06億 | -1.58億 | -96.2% | -0.59億 | -1.63億 | -63.8% |
| 每股基本虧損 | -0.03 | -0.92 | -96.7% | -0.34 | -0.94 | -63.8% |
| Polyurethanes | 10.79億 | 9.32億 | 15.8% | 20.02億 | 18.44億 | 8.6% |
| Performance Products | 2.83億 | 2.70億 | 4.8% | 5.11億 | 5.27億 | -3.0% |
| Advanced Materials | 3.13億 | 2.64億 | 18.6% | 5.92億 | 5.13億 | 15.4% |
| 毛利率 | 14.7% | 12.5% | 18.0% | 13.9% | 13.4% | 4.0% |
| 淨利率 | -0.4% | -10.8% | -96.7% | -1.9% | -5.7% | -66.3% |
二、財務數據分析
1、業績亮點:
① 公司本季度總營收達到16.63億美元,較去年同期的14.58億美元增長14.1%,主要得益於所有業務分部的平均銷售價格和銷量的雙重提升。
② 毛利潤實現顯著增長,從去年同期的1.82億美元增至2.45億美元,同比增幅高達34.6%,這反映了公司在所有業務分部均實現了更高的毛利潤。
③ 盈利能力大幅改善,歸屬於公司的淨虧損從去年同期的1.58億美元大幅收窄至0.06億美元。這主要歸功於重組、減值和工廠關閉成本從1.24億美元鋭減至0.09億美元,同比下降92.7%。
④ 核心的聚氨酯(Polyurethanes)業務表現強勁,其調整后EBITDA從去年同期的0.31億美元翻倍增長至0.66億美元,同比激增112.9%,主要受益於MDI產品平均售價和銷量的提高,以及成本優化計劃的成效。
⑤ 先進材料(Advanced Materials)業務部門增長勢頭良好,其調整后EBITDA同比增長42.2%,達到0.64億美元,主要原因是更高的利潤率和銷量的增加,特別是在航空航天、電力和汽車市場的需求增長推動下。
2、業績不足:
① 儘管虧損大幅收窄,但公司在本季度仍錄得0.06億美元的淨虧損,每股基本虧損為0.03美元,表明公司尚未完全恢復盈利。
② 銷售、一般及行政(SG&A)費用同比增長14.4%,從去年同期的1.60億美元增至1.83億美元,原因是美元匯率變動帶來的不利影響以及激勵性薪酬預提的增加,這給成本控制帶來壓力。
③ 公司的銷售成本(COGS)從去年同期的12.76億美元增至14.18億美元,同比增長11.1%,主要是由於原材料成本的上漲,這在一定程度上侵蝕了營收增長帶來的利潤空間。
④ 在截至2026年6月30日的六個月內,公司的經營活動現金流由去年同期的0.21億美元淨流入轉為1.13億美元的淨流出,主要原因是運營資產和負債相關的現金流出增加,顯示出營運資金壓力。
⑤ 研發(R&D)投入有所下滑,本季度研發費用為0.28億美元,較去年同期的0.33億美元下降了15.2%,這對於一家依賴技術創新的化工企業而言,可能影響其長期競爭力。
三、公司業務回顧
亨斯邁: 我們在2026年第二季度實現了16.63億美元的收入,較2025年同期增長14.1%,這主要歸因於所有業務分部的平均銷售價格和銷量的共同提升。本季度毛利潤增長34.6%至2.45億美元,這得益於所有業務分部毛利潤的提高。同時,重組、減值和工廠關閉成本大幅減少了1.15億美元,並且於2026年6月5日完成了Gomet業務的出售,錄得0.22億美元的淨收益,這些因素共同推動了本季度經營業績的顯著改善。
四、回購情況
在截至2026年6月30日的六個月內,公司未根據其股票回購計劃回購任何普通股。截至2026年6月30日,公司現有股票回購計劃的剩余授權額度約為5.47億美元。
五、分紅及股息安排
在截至2026年6月30日的三個月內,公司宣佈向普通股股東派發股息0.16億美元,即每股0.0875美元。去年同期派發的股息為0.44億美元,即每股0.25美元。
六、重要提示
公司於2026年6月16日宣佈了與Olin Corporation以全股票交易方式進行平等合併的計劃。根據合併協議,每股亨斯邁普通股將兑換為0.5476股Olin普通股。合併預計將於2027年上半年完成,屆時亨斯邁現有股東將擁有合併后公司約45.5%的股份。此外,公司於2026年6月5日完成了其位於意大利的Gomet業務的出售,獲得了約0.50億美元的收益,並確認了0.22億美元的淨收益。
七、公司業務展望及下季度業績數據預期
公司在報告中未披露業務展望及下季度業績數據預期。
八、公司簡介
亨斯邁是一家全球性的多元化有機化工產品製造商,其業務分為三個部門:聚氨酯、功能產品和先進材料。公司的產品包括多種不同的化學品和配方,在全球範圍內銷售給廣泛的客户,主要包括工業和建築產品製造商。其產品應用廣泛,涵蓋粘合劑、航空航天、汽車、塗料和建築、建築產品、耐用和非耐用消費品、電子、絕緣、發電和煉油等領域。公司在許多關鍵產品線上都是全球領先的生產商,包括MDI、胺類、馬來酸酐和環氧基聚合物配方。
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