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財報速睇 | 龍升集團控股2026全年營收9.30億港元,同比減少29.2%,歸母淨利潤0.16億港元,同比增長73.3%

2026-06-29 21:04

華盛資訊6月29日訊,龍升集團控股公佈2026全年業績,公司2026全年營收9.30億港元,同比減少29.2%,歸母淨利潤0.16億港元,同比增長73.3%。

一、財務數據表格(單位:港元)

指標 截至二零二六年三月三十一日止年度 截至二零二五年三月三十一日止年度 同比變化率
營業收入 9.30億 13.14億 -29.2%
歸母淨利潤 0.16億 0.09億 73.3%
每股基本溢利 5.44港仙 3.98港仙 36.7%
合約收益 8.57億 12.23億 -29.9%
銷售建築材料 0.73億 0.92億 -20.5%
毛利率 6.8% 3.7% 83.8%
淨利率 0.4% 0.5% -20.0%

二、財務數據分析

1、業績亮點:

① 盈利能力顯著增強,股東應占溢利錄得0.16億港元,同比大幅增長73.3%;毛利也同比增長30.6%至0.63億港元,毛利率從3.7%提升至6.8%,主要得益於公司主動減少低利潤率項目,並執行了若干利潤率較高的大型項目。

② 預期信貸虧損撥備淨額錄得撥回0.03億港元,而去年同期撥回額約為0.00億港元,主要原因是部分客户的財務狀況及還款能力得到改善。

③ 財務費用同比顯著下降44.6%至0.02億港元,主要由於回顧期內利率有所減少。

④ 資產負債表保持穩健,流動比率從去年同期的2.5倍提升至2.6倍,主要由於貿易應付款項減少。截至期末,公司持有現金、銀行結余及已抵押存款合計約0.81億港元。

⑤ 其他收益淨額同比增長89.9%至0.04億港元,主要由於報告期內確認了約0.01億港元的淨匯兌收益。

2、業績不足:

① 總營收為9.30億港元,同比下降29.2%,主要原因是回顧期內大型項目數量減少,導致核心業務合約收益下降。

② 核心業務板塊均出現萎縮,其中合約收益同比下降29.9%至8.57億港元,建築材料銷售收入同比下降20.5%至0.73億港元。

③ 行政開支同比大幅增長59.0%至0.59億港元,原因是新業務開發的顧問、營銷及折舊開支增加了約0.10億港元,以及員工成本增加了約0.06億港元。

④ 資產負債比率由去年同期的12.0%攀升至22.3%,槓桿水平顯著提高,主要由於期內銀行借款增加。

⑤ 所得税開支同比增長78.2%至0.06億港元,儘管税前溢利略有下降,但財報解釋是由於應課税收入增加所致。

三、公司業務回顧

龍升集團控股有限公司: 於回顧期內,公司通過旗下擁有近50年曆史的地基工程分包商傑記工程有限公司繼續經營建築相關業務,並維持了穩健的訂單,尤其是在政府支持的新界公營項目方面。期內,公司總收益約為9.30億港元,較去年同期的13.14億港元有所下降,財報指出這反映了公司有意減少低利潤率的建築項目。受益於此策略,毛利增至0.63億港元,毛利率由3.7%提升至6.8%。同時,公司在新能源業務方面取得顯著進展,作為寧德時代「Choco–Swap」電池更換技術的香港策略夥伴,已在粉嶺開設首個電池更換站並交付了首批換電的士。

四、回購情況

報告期內,公司及其任何附屬公司均未購買、出售或贖回公司任何已發行證券。

五、分紅及股息安排

董事會決議不建議派發截至二零二六年三月三十一日止年度的末期股息,與上一財年安排相同。

六、重要提示

或然負債:公司於報告期末涉及多項工傷及不合規事件相關的申索、訴訟及潛在申索。董事會認為這些事件預計不會對財務報表造成重大影響,因此未作撥備。

企業管治:公司主席與行政總裁的角色由同一人(葉育傑先生)擔任,此舉偏離了企業管治守則中有關角色應予以區分的守則條文。董事會認為此安排有助有效管理及業務發展。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

龍升集團控股有限公司: 展望未來,董事會對集團的策略定位充滿信心。隨着換電站營運規模擴大及換電的士交付量增加,預計新能源業務將於下一財年開始貢獻有意義的收益。集團的建築相關業務不僅提供財務穩定,更憑藉其在場地評估、規管審批及土木工程方面的專業知識,為新業務的站點部署帶來競爭優勢。此外,集團正制定東南亞擴張藍圖,計劃以香港為試點,將業務模式複製至泰國、馬來西亞和新加坡等市場。董事會將繼續秉持審慎的資本分配策略,平衡增長投資與財務穩健,為股東創造可持續的長期價值。

八、公司簡介

龍升集團控股有限公司是一家於開曼群島註冊成立的投資控股公司,其股份在香港聯合交易所主板上市。公司的附屬公司主要業務為於香港作為分包商承接地基工程。

以上內容由華盛天璣AI生成,財務數據可能出現識別缺漏及偏差,僅供各位投資者參考。更多公司財報信息:請點擊查看財報源文件鏈接>>

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