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紅星美凱龍2025年度內部控制審計獲無保留意見

2026-03-31 20:40

中訪網數據  容誠會計師事務所於2026年3月30日出具了紅星美凱龍家居集團股份有限公司2025年度內部控制審計報告。報告顯示,會計師事務所按照《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則的相關要求,對美凱龍公司截至2025年12月31日的財務報告內部控制有效性進行了審計。審計意見認為,美凱龍公司在所有重大方面按照《企業內部控制基本規範》及相關規定保持了有效的財務報告內部控制。該報告由項目合夥人邱小嬌及註冊會計師李平簽字,會計師事務所提醒內部控制存在固有侷限性,即存在不能防止和發現所有錯報的可能性,且未來有效性可能因情況變化而改變。此次無保留意見的審計結果,表明第三方機構對美凱龍公司2025年度財務報告相關內部控制體系的建設與運行有效性給予了肯定。

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