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春立醫療2025年度內控審計獲無保留意見,財務報告內部控制有效

2026-03-31 01:20

中訪網數據  大信會計師事務所於近日出具了北京市春立正達醫療器械股份有限公司(以下簡稱「春立醫療」)2025年度內部控制審計報告。報告顯示,會計師事務所按照相關審計準則,對春立醫療截至2025年12月31日的財務報告內部控制有效性進行了審計,並發表了無保留審計意見,認為春立醫療在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。報告同時指出,內部控制存在固有侷限性,無法絕對防止或發現錯報,且未來有效性可能因情況變化而受影響。此次審計依據《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則執行,審計責任在於對財務報告內部控制有效性發表意見。該結果反映了春立醫療在報告期內內部控制體系運行良好,為財務報告的可靠性提供了合理保證。

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