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招商銀行發佈2025年度內部控制評價報告,確認內控體系有效運行

2026-03-29 01:00

中訪網數據  招商銀行股份有限公司於2026年3月27日發佈了2025年度內部控制評價報告。報告顯示,截至2025年12月31日,公司已按照企業內部控制規範體系在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制,未發現財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷。報告期內,公司內部控制評價範圍覆蓋了總行部門、境內分行、境外分行及招商永隆銀行、招銀理財等全部並表附屬機構,資產總額和營業收入佔比均為100%。評價工作重點關注了公司治理、風險管理、授信審批、零售與批發業務、信息科技以及房地產、地方政府融資平臺、大財富管理等高風險領域。公司董事會聲明,建立健全並有效實施內部控制是董事會的責任,該評價報告內容真實、準確、完整。2025年,公司持續鞏固堡壘式風險合規管理體系,強化重點領域風險防控,並推進內控合規管理數智化轉型。展望2026年,招商銀行表示將繼續強化風險防控,完善整改機制,並推動內控合規信息化建設,以保障公司穩健經營。

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