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招商銀行2025年度內部控制審計獲無保留意見

2026-03-29 08:20

中訪網數據  安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)於2026年3月27日出具了關於招商銀行股份有限公司2025年度財務報告內部控制的審計報告。報告顯示,註冊會計師按照《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則執行了審計工作。審計意見認為,招商銀行於2025年12月31日按照《企業內部控制基本規範》及相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。該報告強調了建立健全並有效實施內部控制是招商銀行董事會的責任,同時指出了內部控制本身存在的固有侷限性,即存在無法防止和發現所有錯報的可能性,且未來有效性可能因情況變化而受影響。此次無保留意見的內部控制審計報告,反映了招商銀行在報告期末內部控制體系運行的有效性。

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