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主營收來源於電解鋁冶煉,「創新國際」再度衝刺遞表

2025-08-03 17:00


來源丨LiveReport大數據

招股書丨點擊文末「閲讀原文」


2025年7月31日,創新國際第二次向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,聯席保薦人為中金公司及華泰國際。公司於2025年1月13日第一次遞表港交所。

公司聚焦於鋁產業鏈上游中的氧化鋁精煉和電解鋁冶煉。2024年收入0.15億元人民幣,毛利潤為0.04億元人民幣,毛利率28.20%,淨利潤達0.03億元人民幣。

LiveReport獲悉,來自創新國際實業集團有限公司Innovation Global Industries Holdings Limted(簡稱創新國際」)於20257月31日在港交所遞交上市申請,擬在香港主板上市。這是該公司第2次遞表。

司成立於2012年,總部位於內蒙古,是一家聚焦於鋁產業鏈上游中的氧化鋁精煉和電解鋁冶煉的企業。鋁產業鏈主要包括上游鋁生產和下游鋁合金加工。上游鋁生產主要包含三個階段:鋁土礦開採、氧化鋁精煉和電解鋁冶煉。




2024年產量計,公司位於內蒙古霍林郭勒市的電解鋁冶煉廠是華北地區第四大電解鋁生產基地。根據相同資料來源,按2024年產量計,是中國第十二大電解鋁生產商。自2012年以來,公司戰略性佈局並深耕具有稀缺資源優勢的內蒙古霍林郭勒市和山東省濱州市並專注業務發展。


截至2024年12月31日,創新國際已實現高自給率的氧化鋁和電力供應,打造了高自給率且強互補性及協同性的電解鋁產業鏈一體化生態系統,覆蓋「能源-氧化鋁精煉-電解鋁冶煉」。


創新國際優先考慮可持續發展,並以實現業務綠色轉型為長遠目標。持續推動電解鋁產業鏈一體化生態系統建設,致力於鞏固成本優勢並持續投入研發,以不斷提升公司競爭力及市場認可度。公司為實現綠色轉型的長遠目標,致力減少電解鋁產業鏈的碳排放。


於往績記錄期,公司自銷售(i)電解鋁;(ii)氧化鋁及其他相關產品;及(iii)其他,主要包括廢料及其他材料、電力及蒸汽供應產生收入。於往績記錄期,主要自電解鋁產生收入。



財務分析

截至2024年12月31日止3個財年、2024年前5個月及2025年前5個月:

收入分別約為人民幣0.13億、0.14億、0.15億、0.06億及0.07億元,2024年同比增長率為55.79%;

毛利分別約為人民幣0.02億、0.02億、0.04億、0.02億及0.01億元,2024年同比增長率為57.98%;


淨利潤分別約為人民幣0.01億元、0.01億元、0.03億元、0.01億元及0.01億元,2024年同比增長率為64.90%;

毛利率分別約為15.13%、16.91%、28.20%、27.88%及19.86%;


淨利率分別約為6.77%、7.82%、17.34%、16.99%及11.86%。


該圖表展示公司2022 - 2025年前5個月的財務數據,收入、毛利、淨利整體呈增長后波動態勢,反映企業在發展過程中盈利指標有階段性變化。


董事高管



主要股東


IPO前,創新國際在上市前的股東架構中,主要控股股東崔立新先生通過Bloomsbury Holding持股約100%。


中介團隊

據LiveReport大數據統計,創新國際中介團隊共計9家,其中保薦人2家,近10家保薦項目數據表現整體不足;公司律師共計3家,綜合項目數據表現普通。整體而言中介團隊歷史數據表現不盡如意。




(本文首發於活報告公眾號,ID:livereport)


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