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2026-08-26 23:03
华盛资讯8月26日讯,西锐公布2026中期业绩,公司2026中期营收7.37亿美元,同比增长24.0%,归母净利润0.88亿美元,同比增长35.6%。
一、财务数据表格(单位:美元)
| 财务指标 | 截至2026年6月30日止六个月 | 截至2025年6月30日止六个月 | 同比变化率 |
| 营业收入 | 7.37亿 | 5.94亿 | 24.0% |
| 归母净利润 | 0.88亿 | 0.65亿 | 35.6% |
| 每股基本溢利 | 0.24美元 | 0.18美元 | 33.3% |
| 飞机收入 | 6.17亿 | 4.98亿 | 23.8% |
| 西锐服务及其他收入 | 1.20亿 | 0.96亿 | 25.0% |
| 毛利率 | 36.2% | 36.2% | 0.0% |
| 净利率 | 12.0% | 10.9% | 10.1% |
二、财务数据分析
1、业绩亮点:
① 报告期内总营收同比增长24.0%至7.37亿美元,净利润同比增长35.6%至0.88亿美元,业绩增长主要得益于飞机交付量增加及西锐服务业务的增长。
② 核心飞机业务收入同比增长23.8%至6.17亿美元,主要原因是飞机交付量增加55架,且SR2X系列和愿景喷气机的平均售价均有所提升。
③ 西锐服务及其他业务收入表现强劲,同比增长25.0%至1.20亿美元,反映了客户生态系统的持续扩张和增值服务能力的提升。
④ 订单储备充足,公司保持了1,059架飞机的强劲储备订单,且期内净订单量从去年同期的241架大幅增至398架,显示出市场对新机型需求的强劲。
⑤ 自由现金流实现显著改善,由去年同期的-0.14亿美元转为正值,录得0.75亿美元,主要由于盈利能力提高及存货所用现金减少。
2、业绩不足:
① 报告期内毛利率为36.2%,与去年同期持平,未能随着收入的显著增长而提升,表明销售成本同步增加。
② 销售及营销开支同比增长26.7%至0.81亿美元,增速超过了24.0%的营收增速,主要由于公司为推动需求而加大了广告投入。
③ 一般及行政开支同比增长12.7%至0.79亿美元,主要由于IT研发开支增加,对公司运营成本构成一定压力。
④ 总负债相比2025年末增长了15.6%至6.66亿美元,增速高于总资产9.2%的增幅,公司的杠杆水平有所提升。
⑤ 公司的控股股东之一“航空工业”被列入美国国防部的中国军事公司清单(CMC),虽然公司预期不会产生重大影响,但这构成了潜在的营运、合规及声誉风险。
三、公司业务回顾
西锐飞机有限公司: 于回顾期内,公司继续设计、开发、制造及销售在安全、技术和性能方面领先的优质飞机。期内,公司推出了配备重新设计机舱和增强功能的全新G3愿景喷气机,并发布了针对专业飞行训练市场的TRAC10入门级训练机。截至2026年6月30日,公司已累计交付超过11,000架SR2X系列飞机和超过750架愿景喷气机。报告期内,公司生产了452架飞机并交付了405架,相比去年同期的350架有所增加,反映了制造生产规模和供应链能力的扩大。公司的“西锐服务”业务部门通过提供维护、培训、飞机管理等服务,持续构建全方位的客户生态系统。
四、回购情况
于报告期间,本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券。
五、分红及股息安排
董事会不建议派发截至2026年6月30日止六个月的中期股息。
六、重要提示
公司面临地缘政治风险,其控股股东之一“航空工业”被列入美国国防部的相关清单,这可能对公司运营和声誉带来潜在影响。此外,公司亦面临若干正在进行的产品责任索偿诉讼,但管理层认为该等事项的最终裁决不会对集团的财务状况产生重大不利影响。
七、公司业务展望及下季度业绩数据预期
西锐飞机有限公司: 展望未来,公司将持续专注改进产品,推动机型升级与代际变革,为飞机配置新技术及新设计。关键策略包括:通过新的维护计划和飞机管理方案构建并服务已有客户群的生态系统;改进飞行训练解决方案;推进并扩大飞机和服务组合;优化供应链以提高生产和服务能力;并拓展全球市场。
八、公司简介
西锐飞机有限公司是一家在私人航空业公认的优质飞机制造商,主要从事设计、开发、制造及销售SR系列活塞飞机和“愿景喷气机”单引擎涡轮喷气机。公司以其在安全(如西锐整机降落伞系统CAPS®)、技术、性能及舒适度方面的创新而闻名,其产品已在超过60个国家获得认证。公司致力于通过“西锐服务”等业务为客户提供从销售、培训到维护管理的全方位航空体验。
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