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财报速睇 | Xometry 2026财年Q2营收2.29亿美元,同比增长40.5%;归母净利润亏损0.05亿美元,同比亏损缩窄80.8%

2026-08-04 19:34

华盛资讯8月4日讯,Xometry公布2026财年Q2业绩,公司Q2营收2.29亿美元,同比增长40.5%,归母净利润亏损0.05亿美元,同比亏损缩窄80.8%。

一、财务数据表格(单位:美元)

财务指标 截至2026年6月30日三个月 截至2025年6月30日三个月 同比变化率 截至2026年6月30日六个月 截至2025年6月30日六个月 同比变化率
营业收入 2.29亿 1.63亿 41.1% 4.34亿 3.14亿 38.6%
归母净利润亏损 -0.05亿 -0.26亿 -79.9% -0.11亿 -0.42亿 -74.5%
每股基本亏损 -0.10 -0.52 -80.8% -0.20 -0.82 -75.6%
Marketplace 2.15亿 1.48亿 45.3% 4.07亿 2.85亿 42.9%
Services 0.14亿 0.14亿 -2.9% 0.28亿 0.29亿 -4.2%
毛利率 38.0% 40.1% -5.2% 38.1% 38.8% -1.8%
净利率 -2.3% -16.3% -85.9% -2.4% -13.2% -81.8%

二、财务数据分析

1、业绩亮点

① 总营收创下新纪录,同比增长41.0%至2.29亿美元,主要得益于市场业务(Marketplace)的强劲增长。

② 核心市场业务收入加速增长,同比增长45.0%至2.15亿美元,原因是买家和供应商网络不断扩大以及客户消费份额增加。

③ 盈利能力得到显著改善,调整后EBITDA同比增长260.2%至0.14亿美元,同时归母净亏损从去年同期的0.26亿美元大幅收窄80.0%至0.05亿美元。

④ 平台用户基础持续扩大,市场活跃买家数量同比增长20.0%,从74,777人增至89,557人。

⑤ 高价值客户群体增长强劲,过去十二个月消费额超过5万美元的账户数量同比增长23.4%,从1,653个增至2,039个。

2、业绩不足

① 服务业务(Services)收入出现下滑,同比下降2.9%至0.14亿美元,与市场业务的高速增长形成对比。

② 整体毛利率有所承压,从去年同期的40.1%下降至38.0%,这表明尽管收入增长,但成本控制面临挑战。

③ 核心的市场(Marketplace)业务毛利率同样出现小幅下滑,由去年同期的35.4%微降至34.7%。

④ 运营成本仍在攀升,总运营费用同比增长22.8%至0.93亿美元,其中一般及行政费用增幅较大,达到45.9%。

⑤ 国际业务持续亏损,其调整后EBITDA为-0.03亿美元,亏损额较去年同期的-0.03亿美元略有扩大,表明国际市场扩张仍面临盈利挑战。

三、公司业务回顾

Xometry: 我们的产品导向增长战略在第二季度推动了创纪录的业绩,使市场业务收入同比增长加速至45%。我们进一步改进了专有的人工智能模型和市场体验,从而推动了买家数量的强劲增长,并增加了在大型客户中的钱包份额。我们将继续巩固Xometry作为定制制造业基础设施的地位,这一基础使我们能够迅速渗透广阔、分散的线下市场,并加速我们的市场份额增长。

四、回购情况

公司在报告中未披露回购情况。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司在本季度完成了一次股权增发,成功募集了2.48亿美元的净收益。此外,公司还通过与西门子(Siemens)的私募配售获得了0.50亿美元的资金。这些举措显著增强了公司的资产负债表,将用于支持关键的有机增长计划和选择性的补强型并购战略。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

Xometry: 我们预计2026年第三季度收入将在2.34亿美元至2.36亿美元之间,同比增长30%至31%,其中市场业务增长约33%。调整后EBITDA预计为0.16亿美元至0.17亿美元。对于2026全年,我们将收入增长预期从之前的27%-28%上调至33%-34%,并预计全年调整后EBITDA将达到0.60亿美元至0.62亿美元。

八、公司简介

Xometry(纳斯达克股票代码:XMTR)的人工智能原生市场、广受欢迎的Thomasnet®工业采购平台以及一系列云服务正在迅速推动制造业的数字化。Xometry为制造商提供发展业务所需的关键资源,并通过实时定价和交货时间数据简化了买家的采购流程。

以上内容由华盛天玑AI生成,财务数据可能出现识别缺漏及偏差,仅供各位投资者参考。更多公司财报信息:请点击查看财报源文件链接>>

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