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2026-06-26 22:34
华盛资讯6月26日讯,普达特科技公布2026全年业绩,公司2026全年营收2.17亿港元,同比减少22.3%,归母净利润亏损1.98亿港元,同比亏损缩窄34.8%。
一、财务数据表格(单位:港元)
| 财务指标 | 截至二零二六年三月三十一日止年度 | 截至二零二五年三月三十一日止年度 | 同比变化率 |
| 营业收入 | 2.17亿 | 2.79亿 | -22.3% |
| 归母净利润亏损 | -1.98亿 | -3.04亿 | -34.8% |
| 每股基本亏损 | -2.690港仙 | -4.105港仙 | -34.5% |
| **主要业务收入** | |||
| 半导体及太阳能电池 | 0.79亿 | 1.24亿 | -36.1% |
| 油气及其他 | 1.38亿 | 1.55亿 | -11.3% |
| **盈利能力** | |||
| 毛利率 | 16.0% | 22.9% | -30.1% |
| 净利率 | -97.7% | -112.3% | -13.0% |
二、财务数据分析
1、业绩亮点:
① 公司股东应占年度亏损由上一财年的3.04亿港元收窄34.8%至1.98亿港元,主要得益于投资收益由亏转盈,且本年度无商誉减值,同时行政及研发费用有所下降。
② 半导体设备业务实现突破性增长,报告期内确认收入0.60亿港元,同比增长118.6%,反映出公司设备平台商业化进程持续加速。
③ 半导体设备业务在手订单储备充足,期末尚未确认收入的在手订单达2.09亿港元,同比增长31.8%,为未来收入增长奠定坚实基础。
④ 成本控制措施初见成效,研发开支同比下降17.2%至0.93亿港元,行政开支同比下降5.5%至1.04亿港元,有效优化了费用结构。
⑤ 投资表现显著改善,投资净额由上一财年亏损0.50亿港元转为本财年收益0.37亿港元,主要由于基金投资的公允价值变动所致。
2、业绩不足:
① 集团总营收出现下滑,同比减少22.3%至2.17亿港元,主要受光伏行业持续低迷以及原油业务销售收入下滑的共同拖累。
② 整体盈利能力减弱,毛利同比大幅下降45.8%至0.35亿港元,毛利率由22.9%降至16.0%,主要因太阳能设备及原油销售业务的毛利贡献下降。
③ 半导体及太阳能电池分部收入显著下滑,同比减少36.1%至0.79亿港元,主要原因是全球光伏市场放缓,导致太阳能设备销售额相应减少。
④ 油气及其他业务收入同比下降11.3%至1.38亿港元,主要由于原油平均售价由上年的每桶606港元下降至本年的539港元所致。
⑤ 存货减值风险加剧,报告期内存货减值亏损激增至0.35亿港元,而去年同期仅为0.03亿港元,反映出部分存货的可收回性面临挑战。
三、公司业务回顾
普达特科技有限公司: 于回顾期内,集团主要从事应用于半导体及太阳能电池业务的生产力驱动型设备业务,并于中国经营一项油气生产项目。报告期内,集团半导体设备业务取得突破性进展,收入同比增长118.6%至0.60亿港元,在手订单达2.09亿港元;然而,受光伏行业持续不景气影响,太阳能设备销售额有所减少。同时,油气业务因原油平均售价下降,收入同比减少11.3%至1.38亿港元。整体而言,集团总收入为2.17亿港元,同比下降22.3%,但通过有效的成本控制及投资收益改善,年度亏损收窄至2.12亿港元。
四、回购情况
于回顾财年内,公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市股份。
五、分红及股息安排
董事会不建议就截至二零二六年三月三十一日止年度派付末期股息。
六、重要提示
公司面临的主要风险包括原油价格波动风险,原油价格受全球政治经济等多重因素影响,价格下降可能对集团财务业绩产生不利影响。此外,于二零一八年完成的富士康认购事项所得款项净额中,尚有4.40亿港元未使用,其预期动用时间已由二零二五年底延长至二零二六年十二月三十一日前,主要原因是需要更多时间审慎寻找及评估合适的投资机会。
七、公司业务展望及下季度业绩数据预期
普达特科技有限公司: 展望未来,公司将以“通过技术创新为半导体及太阳能电池行业提供先进的高生产力解决方案”为使命。在半导体设备业务方面,公司计划持续进行技术与产品创新,扩大已量产设备的市场份额,并积极推动先进制程设备导入头部客户。在太阳能设备业务方面,将聚焦高质量客户,关注BC电池等行业趋势。在能源业务方面,将优化资源配置与成本管控,推动稳健经营。公司将通过加强运营管理、优化财务表现及协同整合行业资源,以实现业务的稳步发展。
八、公司简介
普达特科技有限公司及其附属公司主要从事应用于半导体及太阳能电池业务的生产力驱动型设备业务。其亦于中华人民共和国经营一项油气生产项目。公司在国内外设立及收购公司,用于半导体设备、太阳能电池设备的营运、研发及制造,并通过其全资附属公司宏博矿业从事原油的勘探、开发、生产及销售。
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