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2026-05-01 00:17
华盛资讯5月1日讯,林肯电气控股公布2026财年Q1业绩,公司Q1营收11.21亿美元,同比增长11.7%,归母净利润1.36亿美元,同比增长15.1%。
一、财务数据表格(单位:美元)
| 财务指标 | 截至2026年3月31日三个月 | 截至2025年3月31日三个月 | 同比变化率 |
| 营业收入 | 11.21亿 | 10.04亿 | 11.7% |
| 归母净利润 | 1.36亿 | 1.18亿 | 15.1% |
| 每股基本溢利 | 2.49 | 2.11 | 18.0% |
| Consumables | 6.36亿 | 5.21亿 | 22.2% |
| Equipment | 2.75亿 | 2.69亿 | 2.5% |
| Automation | 2.10亿 | 2.15亿 | -2.3% |
| 毛利率 | 35.6% | 36.4% | -2.2% |
| 净利率 | 12.2% | 11.8% | 3.1% |
二、财务数据分析
1、业绩亮点:
① 公司整体业绩稳健增长,本季度总营收达到11.21亿美元,同比增长11.7%;归母净利润为1.36亿美元,同比增长15.1%。
② The Harris Products Group部门表现卓越,其净销售额同比增长42.3%至1.88亿美元,调整后EBIT更是大幅增长67.7%,主要得益于为应对投入成本上涨而采取的有效定价措施。
③ 核心的美洲焊接(Americas Welding)部门销售额稳步增长8.1%至7.06亿美元,价格上涨成功抵消了销量的轻微下滑。
④ 公司的核心产品线之一——消耗品(Consumables)销售强劲,营收同比增长22.2%至6.36亿美元,成为整体收入增长的主要驱动力。
⑤ 每股稀释后收益从去年同期的2.10美元增至2.47美元,增幅达17.6%,反映出公司盈利能力的显著提升。
2、业绩不足:
① 公司整体毛利率从去年同期的36.4%下降至35.6%,主要归因于销量下滑和不利的产品组合。
② 自动化(Automation)业务销售额同比下降2.3%至2.10亿美元,财报指出这主要是由于自动化生产线项目量减少及中东地区冲突的影响。
③ 国际焊接(International Welding)部门的实际销量大幅下滑了9.9%,导致该部门调整后EBIT同比下降1.5%至0.23亿美元,显示出部分海外市场面临挑战。
④ 销售、一般及行政费用(SG&A)同比增长7.2%至2.11亿美元,主要由酌情性支出、员工成本的增加以及不利的外汇换算影响所致。
⑤ 平均营运资本占销售额的比例从去年同期的17.8%上升至18.6%,同时库存周转天数从115.7天增加到120.8天,表明为满足客户需求而增加的战略性库存占用了更多资金。
三、公司业务回顾
林肯电气控股: 我们作为一家高性能工业机械和技术领导者,帮助客户制造和维护关键设备与基础设施。在本季度,公司净销售额实现增长,达到11.21亿美元,这主要得益于有机销售的增长以及收购和有利的外汇汇率。有机销售的增长主要由为应对原材料成本上涨而实施的定价提升所驱动,这部分收益部分抵消了销量的下滑。
四、回购情况
根据公司于2020年2月12日宣布的股票回购计划,董事会授权回购最多1000万股公司普通股。在本季度,公司回购了价值0.57亿美元的股票。截至2026年3月31日,该回购授权下仍有490万股可供回购。
五、分红及股息安排
公司在本季度宣布派发每股0.79美元的现金股息,高于去年同期的每股0.75美元。该笔股息已于2026年4月支付给截至2026年3月31日登记在册的股东,总支付金额约为0.43亿美元。
六、重要提示
公司在所有三个可报告分部持续推进合理化计划,包括裁员和整合制造设施,以优化成本结构。本季度确认了0.02亿美元的合理化和资产减值净费用。此外,公司此前完成对Alloy Steel的收购,对本季度国际焊接部门的业绩增长产生了积极影响。
七、公司业务展望及下季度业绩数据预期
林肯电气控股: 我们预计2026年全年的资本支出将在1.10亿美元至1.30亿美元之间,这些投资将用于提升产能、提高运营效率及设施的日常维护。尽管我们对未来发展保持关注,但需注意,未来的业绩可能受到全球经济金融状况、地缘政治冲突、利率及关税政策等多重风险和不确定性的影响。公司未提供具体的下季度业绩数据预期。
八、公司简介
林肯电气控股公司是一家高性能工业机械和技术领域的领导者,致力于帮助客户制造和维护重要的设备与基础设施。公司的创新解决方案旨在提高焊接、切割、钎焊、机械加工、过程自动化和现场维修等多种工艺的质量和生产率。其产品组合广泛,包括电弧焊设备、填充金属(焊接、钎焊和锡焊耗材)、切割系统(激光、等离子和氧燃料)、送丝系统、烟尘控制设备、自动化解决方案及系统集成服务等。
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