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2026-04-29 05:10
华盛资讯4月29日讯,亿滋国际公布2026财年Q1业绩,公司Q1营收100.80亿美元,同比增长8.2%,归母净利润5.60亿美元,同比增长39.3%。
一、财务数据表格(单位:美元)
| 财务指标 | 截至2026年3月31日三个月 | 截至2025年3月31日三个月 | 同比变化率 |
| 营业收入 | 100.80亿 | 93.13亿 | 8.2% |
| 归母净利润 | 5.60亿 | 4.02亿 | 39.3% |
| 每股基本溢利 | 0.44 | 0.31 | 41.9% |
| Europe | 38.71亿 | 35.51亿 | 9.0% |
| Asia, Middle East & Africa | 23.04亿 | 20.16亿 | 14.3% |
| North America | 25.57亿 | 25.44亿 | 0.5% |
| 毛利率 | 27.8% | 26.1% | 6.5% |
| 净利率 | 5.6% | 4.3% | 30.2% |
二、财务数据分析
1、业绩亮点:
① 公司总净营收同比增长8.2%,达到100.80亿美元,主要得益于有利的汇率变动和3.0%的内生性净收入增长。
② 归母净利润实现强劲增长,同比大增39.3%至5.60亿美元,每股摊薄收益同步上涨41.9%至0.44美元,这主要归功于大宗商品和外汇衍生品公允价值变动的同比有利影响。
③ 新兴市场表现突出,报告收入同比增长11.4%,达到41.49亿美元,内生性净收入增长率高达6.3%,成为公司增长的核心引擎。
④ 亚洲、中东及非洲(AMEA)地区增长最为迅猛,报告收入同比上涨14.3%至23.04亿美元,其中销量/组合贡献了5.8个百分点的积极增长,显示出强劲的市场需求。
⑤ 拉丁美洲地区同样增长稳健,报告收入同比增长12.1%至13.48亿美元,主要受8.1个百分点的定价策略推动。
2、业绩不足:
① 调整后盈利能力承压,按固定汇率计算的调整后每股收益同比下降14.9%至0.67美元,主要原因是运营利润下滑及所得税费用增加。
② 整体销量/组合贡献为负,下滑了0.5个百分点,表明公司的收入增长主要依赖于提价,而非销售更多产品,这对长期增长构成挑战。
③ 利润率显著收窄,调整后毛利率下降2.7个百分点至30.7%,调整后营业利润率下降3.1个百分点至11.7%,主要受原材料成本上涨、不利的销量/组合以及广告和消费者促销费用增加的拖累。
④ 欧洲市场表现疲软,内生性净收入同比下降0.6%,其中销量/组合大幅下滑3.2个百分点,显示出该核心市场面临挑战。
⑤ 北美市场增长乏力,内生性净收入仅微增0.5%,销量/组合同样出现0.4个百分点的下滑,反映出发达市场整体增长动能不足。
三、公司业务回顾
亿滋国际: 我们在本季度取得了稳健的业绩,新兴市场的强劲营收增长引领了整体表现,同时发达市场的增长也显现出改善迹象。尽管宏观经济持续波动,但这些成果反映了我们以消费者为中心的战略得到了有力执行,并得益于对品牌和增长平台的投资增加。本季度总净营收增长8.2%至100.80亿美元,内生性净收入增长3.0%,这主要由净定价提高所驱动,但部分被不利的销量/组合所抵消。
四、回购情况
本季度,公司通过派发股息向股东返还了资本。根据公司的现金流量表,本报告期内支付了6.44亿美元的股息,但未进行普通股回购。
五、分红及股息安排
在本报告期内,公司支付了总计6.44亿美元的股息。报告中未披露关于未来股息安排的详细计划。
六、重要提示
公司在报告中提示了多项前瞻性风险,其中较为重要的包括:1、可可等大宗商品投入成本的波动性,以及公司有效对冲此类成本的能力;2、地缘政治不确定性带来的风险,包括乌克兰和中东地区持续或新发展的影响,这可能对公司的业务运营、声誉、品牌、财务状况和经营成果产生影响。
七、公司业务展望及下季度业绩数据预期
亿滋国际: 我们重申2026年全年业绩展望,预计全年有机净收入增长将在持平至2%的区间内,按固定汇率计算的调整后每股收益将实现持平至5%的增长。公司同时预计2026年全年自由现金流约为30.00亿美元。该展望是在地缘政治、贸易和监管不确定性以及大宗商品价格波动加剧的背景下提供的。
八、公司简介
亿滋国际(纳斯达克代码:MDLZ)是一家全球领先的零食公司,业务遍及全球超过150个国家,致力于为人们提供正确的零食。根据报告,公司2025财年净收入约为385.00亿美元。亿滋国际旗下拥有奥利奥(Oreo)、乐之(Ritz)、焙朗(LU)、Clif Bar和Tate's Bake Shop等标志性饼干和烘焙零食品牌,以及吉百利(Cadbury Dairy Milk)、妙卡(Milka)和三角(Toblerone)等知名巧克力品牌。亿滋国际是道琼斯可持续发展指数中北美和世界最佳类别的成员。
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