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2026-04-01 03:22
华盛资讯4月1日讯,瑞丰动力公布2025全年业绩,公司2025全年营收11.09亿元,同比增长15.9%,归母净利润0.23亿元,同比增长20.4%。
一、财务数据表格(单位:人民币)
| 财务摘要 | 截至2025年12月31日止年度 | 截至2024年12月31日止年度 | 同比变化率 |
| 营业收入 | 11.09亿 | 9.57亿 | 15.9% |
| 归母净利润 | 0.23亿 | 0.19亿 | 20.4% |
| 每股基本溢利 (元) | 0.029 | 0.024 | 20.8% |
| 销售缸体 | 7.56亿 | 7.17亿 | 5.4% |
| 销售缸盖 | 2.89亿 | 2.13亿 | 35.5% |
| 销售缸体辅助部件和其他 | 0.65亿 | 0.27亿 | 141.2% |
| 毛利率 | 10.5% | 10.6% | -0.9% |
| 净利率 | 2.1% | 2.0% | 5.0% |
二、财务数据分析
1、业绩亮点:
① 全年总收入录得11.09亿人民币,同比增长15.9%;股东应占溢利达到0.23亿人民币,同比增长20.4%,主要得益于公司巩固了市场地位及来自比亚迪、吉利等核心客户的订单激增。
② 缸盖业务表现强劲,分部收入同比增长35.5%至2.89亿人民币,销量增长44.2%,原因是新能源汽车对缸盖的需求增加及商用车市场复苏。
③ 缸体辅助部件及其他业务实现显著增长,收入同比大增141.2%至0.65亿人民币,主要由于公司向核心客户销售了更多高利润的新型创新部件,优化了产品组合。
④ 其他收益同比增长39.7%至0.35亿人民币,主要因为公司出售陈旧或低效的机器设备,录得了约0.08亿人民币的收益,对利润形成正面贡献。
⑤ 核心产品缸体业务保持稳健增长,分部收入同比增长5.4%至7.56亿人民币,主要受新能源汽车、工业车辆需求持续增加以及商用车市场复苏的推动。
2、业绩不足:
① 整体毛利率略有下滑,从10.6%降至10.5%,主要受原材料采购价格上涨影响;其中缸盖分部的毛利率从5.2%大幅下降至3.1%,对盈利能力构成压力。
② 销售开支增幅显著高于收入增幅,同比增长31.8%至0.17亿人民币,主要原因是存储费及售后服务费增加,侵蚀了部分利润。
③ 融资成本同比上升15.4%至0.12亿人民币,原因是计息借款结余增加,加重了公司的财务负担。
④ 所得税开支同比激增约2倍至0.06亿人民币,主要由于过往年度确认了约0.02亿人民币的即期税项拨备不足,导致实际税率从10.0%大幅上升至21.7%。
⑤ 公司于年内确认了一笔约0.07亿人民币的其他非流动资产减值亏损,该款项涉及一宗未能落实的收购交易。尽管公司已启动仲裁追讨,但此项拨备直接影响了当期利润。
三、公司业务回顾
瑞丰动力集团有限公司: 于回顾期内,公司坚持“稳中求进、创新驱动”方针,收入及利润分别达到约11.09亿人民币及约0.23亿人民币,同比增长15.9%和20.4%,主要归功于来自比亚迪及吉利等客户的订单激增。公司正积极从传统制造向高端智能装备制造转型,拓展储能设备、智能部件及水下机器人等新领域。同时,公司深化了与比亚迪、吉利、德国道依茨等核心客户的战略合作,并凭借卓越交付质量荣获比亚迪“年度优秀供应商”等多个奖项。
四、回购情况
公司在报告中未披露回购情况。
五、分红及股息安排
董事会建议就截至2025年12月31日止年度派发末期股息每股3.0港仙,高于2024年同期的每股2.0港仙。此项派息总额约为0.24亿港元,尚待股东于2026年6月17日举行的股东周年大会上批准。如获批准,股息预计将于2026年9月4日或之前派付给于2026年6月30日名列公司股东名册的股东。
六、重要提示
公司面临客户高度集中的风险,截至2025年12月31日止年度,五大客户占总收入约81.4%,最大客户占比达38.6%。此外,公司就一宗未能完成的收购交易,正通过仲裁向卖方追讨300万欧元的已付代价,并已就此计提了约0.07亿人民币的减值亏损。
七、公司业务展望及下季度业绩数据预期
瑞丰动力集团有限公司: 展望2026年,公司将围绕“稳增长、提质量、促创新、强合作”的核心战略,全面推进向高端智能装备制造的转型。公司计划继续深化与比亚迪、吉利等核心客户的协同研发,确保传统业务稳健增长;同时,加大对轻量化材料的研发投入,拓展储能及汽车智能化相关的精密零部件业务。此外,公司将加快水下机器人项目的产业化进程,打造新的业务增长引擎,力求实现向高端智能装备制造解决方案提供商的全面转型。
八、公司简介
瑞丰动力集团有限公司于2017年5月在开曼群岛注册成立,并于2018年1月5日在香港联合交易所主板上市。公司及其附属公司主要从事缸体、缸盖及缸体辅助部件和其他汽车零部件的设计、开发、制造和销售。
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