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红星美凯龙2025年度内部控制审计获无保留意见

2026-03-31 20:40

中访网数据  容诚会计师事务所于2026年3月30日出具了红星美凯龙家居集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,对美凯龙公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,美凯龙公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告由项目合伙人邱小娇及注册会计师李平签字,会计师事务所提醒内部控制存在固有局限性,即存在不能防止和发现所有错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次无保留意见的审计结果,表明第三方机构对美凯龙公司2025年度财务报告相关内部控制体系的建设与运行有效性给予了肯定。

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