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2026-03-31 17:38
华盛资讯3月31日讯,东阳光药公布2025全年业绩,公司2025全年营收48.15亿元,同比增长19.8%,归母净利润2.72亿元,扭亏为盈。
一、财务数据表格(单位:人民币)
| 财务指标 | 截至2025年12月31日止年度 | 截至2024年12月31日止年度 | 同比变化率 |
| 营业收入 | 48.15亿 | 40.19亿 | 19.8% |
| 归母净利润 | 2.72亿 | -2.07亿 | * |
| 每股基本溢利 | 0.56元 | -0.47元 | * |
| 抗感染药物销售收入 | 37.94亿 | 27.98亿 | 35.6% |
| 慢病治疗药物销售收入 | 8.78亿 | 10.68亿 | -17.8% |
| 毛利率 | 76.5% | 76.1% | 0.6% |
| 净利率 | 5.6% | 0.6% | 808.9% |
二、财务数据分析
1、业绩亮点:
① 全年业绩成功扭亏为盈,归属于公司权益持有人的溢利为2.72亿人民币,而去年同期为亏损2.07亿人民币,主要得益于核心产品销售的强劲增长。
② 核心产品磷酸奥司他韦(可威)市场需求旺盛,抗感染药物业务板块收入达37.94亿人民币,同比增长35.6%,成为公司营收增长的主要驱动力。
③ 慢病业务中的胰岛素系列产品表现突出,实现营业额2.44亿人民币,同比大幅增长78.65%,显示出在该细分市场的强劲增长势头。
④ 公司整体盈利能力有所提升,毛利达到36.85亿人民币,同比增长20.49%,毛利率由去年同期的76.1%微升至76.5%。
⑤ 新药商业化取得进展,治疗慢性丙肝的创新药磷酸依米他韦胶囊实现销售收入0.98亿人民币,同时两款泛基因型丙肝治疗新药获批上市,进一步巩固了公司在丙肝治疗领域的竞争优势。
2、业绩不足:
① 慢病治疗药物销售整体表现疲软,该业务板块收入为8.78亿人民币,同比下降17.8%,与板块内胰岛素产品的快速增长形成反差。
② 期间费用大幅增长,其中分销成本高达19.17亿人民币,同比激增60.19%,主要由于公司加大了广告推广投入,其增速远超营收增速。
③ 公司流动性压力显现,报告期末录得净流动负债13.87亿人民币,而上年同期为净流动资产1.65亿人民币,主要由于流动负债增加及受限制现金减少所致。
④ 行政管理开支持续增加,同比增长17.35%至6.54亿人民币,主要原因是无形资产摊销及上市相关开支的增加。
⑤ 海外市场业务出现萎缩,来自海外客户的收入从去年同期的1.38亿人民币下降至0.90亿人民币,同比减少约34.8%,表明国际市场拓展面临挑战。
三、公司业务回顾
广东东阳光药业股份有限公司: 于回顾期内,本公司作为一家综合性制药公司,聚焦于感染、慢病和肿瘤等核心治疗领域,从事药物的研发、生产和商业化。本年度,公司实现营业额48.15亿人民币,同比增长19.81%。业绩增长主要得益于核心抗流感产品磷酸奥司他韦销售额的大幅增长,该产品全年实现收入35.76亿人民币。此外,公司的胰岛素系列产品销售额也实现了78.65%的显著增长,达到2.44亿人民币。公司在新药商业化方面亦取得进展,多款丙肝创新药获批上市或实现稳健销售,巩固了在相关治疗领域的市场地位。
四、回购情况
于二零二五年十二月,公司在联交所购回476,000股H股,支付总代价为21,063,180港元。每股最高购买价为45.60港元,最低为42.24港元。董事会认为回购展现了对公司前景的信心,购回的股份已作为库存股持有,拟用作雇员激励等用途。
五、分红及股息安排
公司董事会决议不派发截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息。
六、重要提示
报告期内,公司于二零二五年八月七日完成H股在联交所的介绍上市,并随后完成了其附属公司宜昌东阳光长江药业的私有化。此外,公司财务状况显示,于报告期末由净流动资产转为录得净流动负债13.87亿人民币,显示短期流动性承压。
七、公司业务展望及下季度业绩数据预期
广东东阳光药业股份有限公司: 展望未来,公司致力于成为一家由创新和国际化双引擎驱动的综合型医药公司。公司计划将经营所得的现金流持续投入研发活动,以支持创新药管线,并加快产品创新。同时,公司将精简决策流程,整合中后台架构以提高运营效率,并利用上市平台地位建立全球资本市场形象,强化品牌及分销网络,最终提升股东回报。
八、公司简介
广东东阳光药业股份有限公司是一家综合性制药公司,成立于二零零三年,主要从事药物的研发、生产和商业化。公司聚焦感染、慢病和肿瘤等核心治疗领域,坚持自主创新研发战略,已构建了极具竞争力的创新药管线布局。目前,本集团拥有超过150款获批药物,已上市4款创新药,并在研超过50款1类新药。公司的研发平台覆盖化学药及生物药的完整生命周期,并积极将人工智能(AI)技术应用于药物研发的各个阶段。
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