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2026-03-31 07:13
华盛资讯3月31日讯,飞扬集团公布2025全年业绩,公司2025全年营收7.83亿元,同比增长9.4%,归母净利润亏损0.39亿元,同比亏损缩窄6.9%。
一、财务数据表格(单位:人民币)
| 财务指标 | 截至2025年12月31日止年度 | 截至2024年12月31日止年度 | 同比变化率 |
| 营业收入 | 7.83亿 | 7.16亿 | 9.4% |
| 归母净利润亏损 | -0.39亿 | -0.42亿 | -6.9% |
| 每股基本亏损 | -4.40人民币分 | -5.05人民币分 | -12.9% |
| 业务收入 - 自由行产品销售的总收入 | 3.86亿 | 3.98亿 | -2.8% |
| 业务收入 - 旅行团销售 | 3.83亿 | 2.89亿 | 32.3% |
| 毛利率 | 6.5% | 6.8% | -4.4% |
| 净利率 | -3.9% | -7.7% | -49.1% |
二、财务数据分析
1、业绩亮点:
① 总营收实现增长,亏损有所收窄。报告期内,总收益同比增长9.4%至7.83亿人民币;公司拥有人应占亏损由去年同期的0.42亿人民币收窄6.9%至0.39亿人民币,主要得益于行政开支的有效控制。
② 核心业务旅行团销售表现强劲,收入同比增长32.3%至3.83亿人民币,主要受益于国内旅游市场的持续强劲复苏和旅行团需求的增加。
③ 行政开支显著下降32.2%至0.27亿人民币,原因是出售物业、厂房及设备导致折旧开支减少,以及使用权资产折旧支出的降低。
④ 毛利实现平稳增长,同比增加4.3%至0.51亿人民币,主要由旅行团及旅游配套产品服务销售的毛利贡献增加所驱动。
⑤ 营运效率有所提升,贸易应收款项平均周转天数从去年同期的74.1天大幅下降至35.6天,反映出公司加快了款项回收速度。
2、业绩不足:
① 整体毛利率有所下滑,由去年同期的6.8%下降至6.5%,主要由于产品及服务结构变动,特别是利润率相对较低的自由行产品销售总收益业务分部录得1.2%的毛损率。
② 保健品销售业务大幅萎缩,收入同比锐减91.7%至0.01亿人民币,原因是公司业务策略重新聚焦于旅游相关产品及服务。
③ 自由行产品销售总收入同比下降2.8%至3.86亿人民币,且该业务分部录得毛损,主要由于航班变动导致的机票更改及退票安排增加。
④ 销售及分销开支同比增加13.4%至0.32亿人民币,主要由于为扩大全国业务网络而增加了员工人数,导致员工成本上升。
⑤ 财务杠杆有所上升,资本负债比率由去年同期的84%增至88%。此外,于报告期末公司录得流动负债净额约0.01亿人民币,显示出一定的短期偿债压力。
三、公司业务回顾
飞扬国际控股(集团)有限公司: 于回顾期内,作为一家位于中国浙江省宁波市的知名旅游服务提供商,公司主要从事旅游跟团游、自由行产品及相关配套服务的销售。受益于国内旅游市场的强劲复苏,公司总收益同比增长9.4%至7.83亿人民币。其中,核心业务旅行团销售额同比大幅增长32.3%至3.83亿人民币。尽管总收益实现增长,公司拥有人应占亏损仍为0.39亿人民币,但较上一年度的0.42亿人民币有所收窄。
四、回购情况
于本年度内,公司或其任何附属公司概未购买、出售或赎回公司任何上市证券。
五、分红及股息安排
董事会不建议就截至2025年12月31日止年度派发任何股息。
六、重要提示
核数师报告就公司的持续经营能力提出了重大不确定性。报告指出,集团于本年度录得净亏损约0.31亿人民币,且于2025年12月31日存在约0.01亿人民币的流动负债净额。这些情况可能对集团持续经营的能力带来疑问。于报告期内,公司完成出售附属公司浙江飞加达航空服务有限公司的全部股权,此后浙江飞加达不再为公司附属公司,其财务业绩不再并入集团财务报表。
七、公司业务展望及下季度业绩数据预期
飞扬国际控股(集团)有限公司: 展望未来,公司将把握中国“十五五规划”带来的发展机遇,持续优化战略定位。公司将继续推进与多家机构在媒体、文化资产交易、区块链技术及数字金融创新等领域的合作,如“山河宇宙计划”,以扩展数字旅游应用场景。同时,公司预期将受益于中国优化的免签入境政策和日益增长的跨境旅游人流,并将继续深化在银发旅游市场的布局,以把握市场长远潜力,为股东创造可持续价值。
八、公司简介
飞扬国际控股(集团)有限公司是一家在开曼群岛注册成立的投资控股公司,主要营业地点位于中国浙江省宁波市。作为一家知名的旅游服务提供商,集团主要从事(i)出境、国内及周边旅游跟团游的设计、开发及销售;(ii)自由行产品的设计、开发及销售,主要包括机票及酒店住宿;(iii)提供签证办理、景点门票等旅游配套产品及服务;及(iv)销售保健品。公司股份于2019年6月28日在香港联合交易所主板上市。
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