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新华制药2025年度内部控制审计获无保留意见

2026-03-30 00:50

中访网数据  致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月27日发布了山东新华制药股份有限公司(以下简称“新华制药”)2025年度内部控制审计报告。报告显示,注册会计师认为,截至2025年12月31日,新华制药在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制,并出具了标准无保留审计意见。

根据公告,此次审计依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行。审计报告明确了建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是新华制药董事会的责任,而注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上发表意见。报告同时指出了内部控制的固有局限性,即存在无法完全防止和发现错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而改变。

该审计结论表明,新华制药在财务报告相关的内部控制体系设计与运行方面符合监管要求,为该公司2025年度财务报告的可靠性提供了重要保障。有效的内部控制有助于提升公司治理水平,保护投资者利益,并对维持资本市场信心具有积极作用。

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