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招商银行2025年度内部控制审计获无保留意见

2026-03-29 08:20

中访网数据  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月27日出具了关于招商银行股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行了审计工作。审计意见认为,招商银行于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告强调了建立健全并有效实施内部控制是招商银行董事会的责任,同时指出了内部控制本身存在的固有局限性,即存在无法防止和发现所有错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次无保留意见的内部控制审计报告,反映了招商银行在报告期末内部控制体系运行的有效性。

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