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鹰眼预警:华生科技营业收入下降

2025-08-29 00:20

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月28日,华生科技发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为1.71亿元,同比下降2.68%;归母净利润为2287.15万元,同比下降33%;扣非归母净利润为2106.34万元,同比下降38.04%;基本每股收益0.14元/股。

公司自2021年4月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为1.61亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对华生科技2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为1.71亿元,同比下降2.68%;净利润为2287.15万元,同比下降33%;经营活动净现金流为2104.91万元,同比增长179.18%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为1.7亿元,同比下降2.68%。

项目 20230630 20240630 20250630
营业收入(元) 1.07亿 1.75亿 1.71亿
营业收入增速 -25.45% 64.25% -2.68%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.2亿元,同比大幅下降33%。

项目 20230630 20240630 20250630
归母净利润(元) 2059.3万 3413.63万 2287.15万
归母净利润增速 -46.59% 65.77% -33%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.2亿元,同比大幅下降38.04%。

项目 20230630 20240630 20250630
扣非归母利润(元) 1995.12万 3399.63万 2106.34万
扣非归母利润增速 -44.86% 70.4% -38.04%

• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.2亿元、0.3亿元、0.2亿元,同比变动分别为-46.59%、65.77%、-33%,净利润较为波动。

项目 20230630 20240630 20250630
净利润(元) 2059.3万 3413.63万 2287.15万
净利润增速 -46.59% 65.77% -33%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降2.68%,经营活动净现金流同比增长179.18%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目 20230630 20240630 20250630
营业收入(元) 1.07亿 1.75亿 1.71亿
经营活动净现金流(元) 3054.09万 -2658.51万 2104.91万
营业收入增速 -25.45% 64.25% -2.68%
经营活动净现金流增速 -48.08% -187.05% 179.18%

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.92低于1,盈利质量较弱。

项目 20230630 20240630 20250630
经营活动净现金流(元) 3054.09万 -2658.51万 2104.91万
净利润(元) 2059.3万 3413.63万 2287.15万
经营活动净现金流/净利润 1.48 -0.78 0.92

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为29.1%,同比下降0.94%;净利率为13.4%,同比下降31.15%;净资产收益率(加权)为1.99%,同比下降34.75%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为29.1%,同比下降0.94%。

项目 20230630 20240630 20250630
销售毛利率 26.71% 29.38% 29.1%
销售毛利率增速 -14.37% 9.98% -0.94%

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为13.4%,同比大幅下降31.15%。

项目 20230630 20240630 20250630
销售净利率 19.28% 19.46% 13.4%
销售净利率增速 -28.37% 0.92% -31.15%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为1.99%,同比大幅下降34.75%。

项目 20230630 20240630 20250630
净资产收益率 1.86% 3.05% 1.99%
净资产收益率增速 -43.81% 63.98% -34.75%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为7.22%,同比增长70.08%;流动比率为7.27,速动比率为6.05;总债务为5302.44万元,其中短期债务为4711.98万元,短期债务占总债务比为88.86%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为46.85,16.77,7.27,短期偿债能力趋弱。

项目 20230630 20240630 20250630
流动比率(倍) 46.85 16.77 7.27

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为10.91、4.19、2.49,持续下降。

项目 20230630 20240630 20250630
现金比率 10.91 4.19 2.49

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为393万元,较期初变动率为1915.66%。

项目 20241231
期初其他应付款(元) 19.5万
本期其他应付款(元) 392.96万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为0.77,同比下降23.66%;存货周转率为1.22,同比增长10.87%;总资产周转率为0.14,同比下降7.52%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为0.77,同比大幅下降至23.67%。

项目 20230630 20240630 20250630
应收账款周转率(次) 0.77 1.01 0.77
应收账款周转率增速 2.01% 30.63% -23.67%

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为12.77%、17.19%、19.42%,持续增长。

项目 20230630 20240630 20250630
应收账款(元) 1.43亿 2.02亿 2.39亿
资产总额(元) 11.18亿 11.75亿 12.3亿
应收账款/资产总额 12.77% 17.19% 19.42%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为3.6亿元,较期初增长123.78%。

项目 20241231
期初固定资产(元) 1.62亿
本期固定资产(元) 3.63亿

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.5亿元,较期初增长13404.44%。

项目 20241231
期初其他非流动资产(元) 34.52万
本期其他非流动资产(元) 4661.07万

从三费维度看,需要重点关注:

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.1亿元,同比增长34.11%。

项目 20230630 20240630 20250630
管理费用(元) 816.3万 920.58万 1234.57万
管理费用增速 23.34% 12.78% 34.11%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长34.11%,营业收入同比增长-2.68%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目 20230630 20240630 20250630
营业收入增速 -25.45% 64.25% -2.68%
管理费用增速 23.34% 12.78% 34.11%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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