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2025-08-28 00:15
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月27日,北摩高科发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.6亿元,同比增长33.4%;归母净利润为8097.61万元,同比增长21.5%;扣非归母净利润为7981.68万元,同比增长29.68%;基本每股收益0.24元/股。
公司自2020年4月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为3.52亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对北摩高科2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为4.6亿元,同比增长33.4%;净利润为8579.59万元,同比增长2.24%;经营活动净现金流为1.31亿元,同比增长244.52%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入、净利润变动差异大。报告期内,营业收入同比增长33.4%,净利润同比增长2.24%,营业收入变动与净利润变动差异大。
项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
营业收入(元) | 6.23亿 | 3.45亿 | 4.6亿 |
净利润(元) | 2.84亿 | 8391.94万 | 8579.59万 |
营业收入增速 | -3.06% | -44.66% | 33.4% |
净利润增速 | 6.74% | -70.4% | 2.24% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与营业成本变动差异大。报告期内,营业收入同比变动33.4%,营业成本同比变动69.46%,收入与成本变动差异较大。
项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
营业收入(元) | 6.23亿 | 3.45亿 | 4.6亿 |
营业成本(元) | 1.97亿 | 1.39亿 | 2.36亿 |
营业收入增速 | -3.06% | -44.66% | 33.4% |
营业成本增速 | 5.09% | -29.29% | 69.46% |
• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动33.4%,销售费用同比变动4.45%,销售费用与营业收入变动差异较大。
项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
营业收入(元) | 6.23亿 | 3.45亿 | 4.6亿 |
销售费用(元) | 1502.28万 | 1779.07万 | 1858.28万 |
营业收入增速 | -3.06% | -44.66% | 33.4% |
销售费用增速 | -15.22% | 18.43% | 4.45% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为48.7%,同比下降18.31%;净利率为18.66%,同比下降23.36%;净资产收益率(加权)为3.19%,同比增长54.11%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为68.39%、59.61%、48.7%,变动趋势持续下降。
项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
销售毛利率 | 68.39% | 59.61% | 48.7% |
销售毛利率增速 | -3.46% | -12.84% | -18.31% |
• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为45.51%,24.34%,18.66%,变动趋势持续下降。
项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
销售净利率 | 45.51% | 24.34% | 18.66% |
销售净利率增速 | 10.11% | -46.51% | -23.36% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为31.67%,同比下降7.28%;流动比率为2.64,速动比率为1.79;总债务为2亿元,其中短期债务为1.12亿元,短期债务占总债务比为55.89%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为5.64,3.08,2.64,短期偿债能力趋弱。
项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
流动比率(倍) | 5.64 | 3.08 | 2.64 |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.59、0.37、0.35,持续下降。
项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
现金比率 | 0.59 | 0.37 | 0.35 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.8亿元,较期初变动率为77.63%。
项目 | 20241231 |
期初应付票据(元) | 4479.93万 |
本期应付票据(元) | 7957.74万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为0.3,同比增长63.43%;存货周转率为0.26,同比增长45.42%;总资产周转率为0.12,同比增长47.31%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 存货/资产总额比值持续增长。近三期半年报,存货/资产总额比值分别为14.73%、20.28%、24.1%,持续增长。
项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
存货(元) | 6.78亿 | 8.43亿 | 9.32亿 |
资产总额(元) | 46.01亿 | 41.58亿 | 38.68亿 |
存货/资产总额 | 14.73% | 20.28% | 24.1% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.3亿元,较期初增长71.79%。
项目 | 20241231 |
期初其他非流动资产(元) | 1926.49万 |
本期其他非流动资产(元) | 3309.55万 |
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