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赛福天2025半年财报解读:经营现金流增4399.44%,筹资现金流降157.06%

2025-08-21 17:27

营收增长显著,光伏业务成主引擎

  1. 营收大幅增长62.41% 报告期内,赛福天营业收入实现10.61亿元,较上年同期的6.53亿元增长62.41%。光伏业务满产满销,积极开拓业务,带动销售收入显著增加。其中光伏电池片业务表现突出,实现收入7.55亿元,成为营收增长的主要动力。
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动比例
营业收入 1,060,700,227.91 653,082,219.49 62.41%

净利润扭亏为盈,盈利能力提升

  1. 净利润同比增长124.67% 归属于上市公司股东的净利润为308.29万元,上年同期为 -1249.87万元,同比增长124.67%,成功扭亏为盈。主要得益于销售收入及产品毛利率增加。利润总额从上年同期的 -5677.47万元增至 -1477.10万元,增长73.98%。
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动比例
归属于上市公司股东的净利润 3,082,869.57 -12,498,711.42 124.67%
利润总额 -14,770,952.65 -56,774,710.48 73.98%

扣非净利润改善,核心业务向好

  1. 扣非净利润增长113.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为179.25万元,上年同期为 -1359.16万元,同比增长113.19%。表明公司核心业务盈利能力提升。
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动比例
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,792,547.64 -13,591,629.67 113.19%

每股收益提升,股东回报改善

  1. 基本每股收益增长125% 基本每股收益为0.01元/股,上年同期为 -0.04元/股,同比增长125%。扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股,上年同期为 -0.05元/股,同比增长120%。这反映出公司为股东创造价值的能力增强。
项目 本报告期(元/股) 上年同期(元/股) 变动比例
基本每股收益 0.01 -0.04 125%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 -0.05 120%

应收账款增长,警惕坏账风险

  1. 应收账款增长46.56% 应收账款期末余额为3.69亿元,较上年期末的2.52亿元增加46.56%。公司称是销售收入增加导致账期内应收款增加。但过高应收账款或带来坏账风险,需加强账款管理。
项目 期末余额(元) 上年期末余额(元) 变动比例
应收账款 369,424,511.61 252,068,305.28 46.56%

经营现金流大增,造血能力增强

  1. 经营现金流增加4399.44% 经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元,上年同期为 -421.78万元,同比增加4399.44%。销售商品收到款项增加,表明公司经营现金回笼良好,造血能力增强。
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 181,342,468.20 -4,217,818.96 4399.44%

筹资现金流承压,优化策略迫在眉睫

  1. 筹资现金流减少157.06% 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.99亿元,上年同期为3.48亿元,同比减少157.06%。公司称是为满足日常经营合理安排筹资,但仍面临筹资压力,需优化策略保资金链稳定。
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动比例
筹资活动产生的现金流量净额 -198,847,525.48 348,471,520.78 -157.06%

财务费用上升,关注资金成本

  1. 财务费用增加79.27% 财务费用为1473.61万元,较上年同期的821.99万元增加79.27%。因满足日常经营增加融资借款,导致利息支出增加,或侵蚀利润,需优化融资结构。
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动比例
财务费用 14,736,127.51 8,219,934.76 79.27%

销售管理费用双降,成本管控见成效

  1. 销售费用减少1.35% 销售费用为897.97万元,较上年同期的910.25万元减少1.35%。公司通过预算管理流程优化等减少费用支出。
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动比例
销售费用 8,979,728.09 9,102,505.30 -1.35%
  1. 管理费用减少23.04% 管理费用为3027.44万元,较上年同期的3933.64万元减少23.04%。得益于优化成本管控,资源整合增效。
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动比例
管理费用 30,274,392.19 39,336,356.78 -23.04%

研发投入增加,助力未来发展

  1. 研发费用增长5.86% 研发费用为2547.91万元,较上年同期的2406.94万元增加5.86%。公司为增强竞争力开发新产品,合理增加研发投入,有助于保持技术创新能力。
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动比例
研发费用 25,479,079.96 24,069,404.09 5.86%

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