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鹰眼预警:大恒科技营业收入下降

2025-04-23 22:15

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月23日,大恒科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为17.63亿元,同比下降24.4%;归母净利润为-3201.64万元,同比下降164.15%;扣非归母净利润为-2059.09万元,同比下降104.14%;基本每股收益-0.0733元/股。

公司自2000年11月上市以来,已经现金分红19次,累计已实施现金分红为2.52亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对大恒科技2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为17.63亿元,同比下降24.4%;净利润为-4476.58万元,同比下降343.08%;经营活动净现金流为9002.85万元,同比增长2705.75%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为17.6亿元,同比下降24.4%。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 23.22亿 23.32亿 17.63亿
营业收入增速 -8.47% 0.42% -24.4%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为-24.36%,-28.23%,-164.15%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
归母净利润(元) 6953.87万 4990.77万 -3201.64万
归母净利润增速 -24.36% -28.23% -164.15%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为-0.2亿元,同比大幅下降104.14%。

项目 20221231 20231231 20241231
扣非归母利润(元) 3013.53万 -1008.68万 -2059.09万
扣非归母利润增速 -36.8% -133.47% -104.14%

• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-0.4亿元。

项目 20221231 20231231 20241231
净利润(元) 6529.07万 1841.58万 -4476.58万

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降24.4%,经营活动净现金流同比增长2705.75%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 23.22亿 23.32亿 17.63亿
经营活动净现金流(元) -1.04亿 320.87万 9002.85万
营业收入增速 -8.47% 0.42% -24.4%
经营活动净现金流增速 -390.79% 103.09% 2705.75%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为34.17%,同比增长12%;净利率为-2.54%,同比下降421.55%;净资产收益率(加权)为-1.73%,同比下降164.07%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为34.17%,同比大幅增长12%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 33.72% 30.74% 34.17%
销售毛利率增速 4.66% -8.83% 12%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为2.81%,0.79%,-2.54%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
销售净利率 2.81% 0.79% -2.54%
销售净利率增速 -1.45% -71.91% -421.55%

• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期30.74%增长至34.17%,存货周转率由去年同期2.24次下降至2.23次。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 33.72% 30.74% 34.17%
存货周转率(次) 1.84 2.24 2.23

• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期30.74%增长至34.17%,应收账款周转率由去年同期3.51次下降至2.86次。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 33.72% 30.74% 34.17%
应收账款周转率(次) 3.56 3.51 2.86

• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期30.74%增长至34.17%,销售净利率由去年同期0.79%下降至-2.54%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 33.72% 30.74% 34.17%
销售净利率 2.81% 0.79% -2.54%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-1.73%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 3.84% 2.7% -1.73%
净资产收益率增速 -27.41% -29.69% -164.07%

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为3.84%,2.7%,-1.73%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 3.84% 2.7% -1.73%
净资产收益率增速 -27.41% -29.69% -164.07%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-1.59%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
投入资本回报率 3.54% 2.44% -1.59%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为29.14%,同比下降9.89%;流动比率为2.47,速动比率为1.98;总债务为1.35亿元,其中短期债务为1.25亿元,短期债务占总债务比为92.57%。

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.86,同比下降18.44%;存货周转率为2.23,同比下降0.44%;总资产周转率为0.56,同比下降18.02%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为3.56,3.51,2.86,应收账款周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
应收账款周转率(次) 3.56 3.51 2.86
应收账款周转率增速 -8.32% -1.45% -18.44%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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